Rozliczenie wyjazdu służbowego

Rozliczenia finansowe z wyjazdu dokonywane są w Dziale Finansowym, Kwestura WUM, pok. 420, piętro IV, Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61

Informacje na temat rozliczenia wyjazdu - telefon: 22 57 20 420, email: efaktury@wum.edu.pl 

Wymagane dokumenty:

1. Rachunek kosztów podróży wypełniony na podstawie polecenia/umowy,

2. Faktury za hotel i rejestrację oraz bilety za transfer z lotniska na miejsce spotkania/konferencji (jeśli była taka konieczność),

3. W przypadku korzystania z samochodu osobowego jako środka transportu, należy wypełnić ewidencję przebiegu pojazdu.